
老師,你好,我公司因是新成立的,資質(zhì)不全,現(xiàn)在掛靠別的公司進(jìn)行工程,現(xiàn)在我們的掛靠公司給甲方開具一份發(fā)票金額121350元,也預(yù)繳了稅款,我的內(nèi)賬應(yīng)該怎樣處理
答: 您好,內(nèi)帳 借 其他應(yīng)付款 -稅費(fèi) 貸 銀行存款
租金43200,公司代房東開具發(fā)票,公司要求把稅款包含在開票額當(dāng)中,如何反推,總金額是多少?
答: 1.個(gè)人所得稅: 租金*(1-20%)*20% 2.房產(chǎn)稅:租金*12% 3.增值稅及附加:個(gè)人月收入小于10萬(wàn)的 免稅 城建稅:增值稅的7% 教育費(fèi)附加:增值稅的3% 地方教育費(fèi)附加:增值稅的2% 稅款等于43200*(1-20%)*20%%2B43200*12%
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
內(nèi)賬,購(gòu)貨一直沒有開發(fā)票,有要開發(fā)票時(shí),根據(jù)開票金額,補(bǔ)10%稅金,怎么做合適?
答: 你好 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入---稅費(fèi)

