
老師,醫(yī)院有給別的公司代報(bào)醫(yī)療費(fèi)用,借,其他應(yīng)收款 貸,現(xiàn)金。這個(gè)需要做預(yù)算會(huì)記嗎?這筆代報(bào)的費(fèi)用和這個(gè)公司在我院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用都掛在往來賬上,預(yù)算會(huì)記我該怎么確定呢?收到的往來款都要確定平行記賬嗎?
答: 不需要,預(yù)算會(huì)計(jì)是對(duì)財(cái)政預(yù)算資金核算的
公司向股東公司轉(zhuǎn)往來款,掛在其他應(yīng)收款-往來款科目嗎?
答: 你好,科目設(shè)置其他應(yīng)收款-***,明細(xì)是具體名稱,掛往來款是可以的,掛賬最好不要跨年,否則會(huì)有向投資者分配利潤的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收購一家公司,但是賬上的其他應(yīng)收款還有20多萬的往來款,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀
答: 做一筆現(xiàn)金收回嗎?


heyinxia 追問
2019-12-06 09:03
陳詩晗老師 解答
2019-12-06 09:11
heyinxia 追問
2019-12-06 09:17
陳詩晗老師 解答
2019-12-06 09:18