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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-12-06 08:39

你好,先把上月的憑證沖紅,再按照正確的做一遍

Lili 追問

2019-12-06 08:47

老師能幫寫一下嗎謝謝

暖暖老師 解答

2019-12-06 08:49

借管理費用-業(yè)務(wù)招待費   -1020.00
貸銀行存款   -1020.00
借管理費用-差旅費962.26
應(yīng)交稅費-進項稅額57.74
貸銀行存款  1020

Lili 追問

2019-12-06 09:01

謝謝老師都在一個憑證里嗎?后邊有附件嗎

暖暖老師 解答

2019-12-06 09:03

這是調(diào)整憑證,一個就可以,不需要附件

Lili 追問

2019-12-06 09:05

老師都在一張憑證里嗎?上個月發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證報稅,都不影響?

暖暖老師 解答

2019-12-06 09:06

在一個憑證里,不影響的

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相關(guān)問題討論
可以直接合并一筆寫分錄 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2018-08-11 11:53:40
銷售部門計入銷售費用-業(yè)務(wù)招待費
2019-01-24 18:27:49
您好 招待客戶發(fā)生的餐費,業(yè)務(wù)招待費,即使取得的是專票,進項稅都不能抵扣 發(fā)票認(rèn)證后申報做進項稅額轉(zhuǎn)出 分錄價稅合計計入管理費用
2019-07-31 10:15:55
你好,可以這樣做,計入公司業(yè)務(wù)招待費
2017-07-03 15:43:35
你好,如果是招待的話,這樣做是沒有問題的。
2020-06-02 20:21:13
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