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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-06 12:32

不做賬,現(xiàn)在就需要抵稅么,抵么,沒有那不做,

maize老師 解答

2019-12-06 12:34

你這個是一般納稅人么?多交可以做這個借:應交稅費——未交增值稅

  貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)

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相關問題討論
不做賬,現(xiàn)在就需要抵稅么,抵么,沒有那不做,
2019-12-06 12:32:21
1.首先,根據(jù)稅收相關法律,收集有關增值稅留抵稅項目的有關證明材料,如會計憑證、發(fā)票及有關稅收協(xié)議等。 2.依據(jù)有關財務會計準則,根據(jù)留抵稅的期限,將增值稅留抵稅記入相應的科目中。 3.當留抵稅期滿后,即可申請退還稅款,以便退還給納稅人。 4.在處理增值稅留抵稅的賬務時,審計人員應該及時審核收入項目與支出項目是否匹配,找出差錯,促進稅務局的正確處理稅收。
2023-02-24 19:33:38
如果是以前年度查賬補交,查補增值稅會計分錄 1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018-11-11 13:22:24
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅 這是補繳以前年度增值稅的處理分錄
2018-11-11 14:19:52
什么原因需要補 少做了收入嗎
2020-04-24 09:23:03
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