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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-06 14:35

發(fā)放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分)

Lisa 追問

2019-12-06 14:42

社保公司先扣走了,銀行還沒扣走

辜老師 解答

2019-12-06 14:44

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 
3 次月發(fā)放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4 上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

Lisa 追問

2019-12-06 14:57

公司先把工人的社??圩?,但是銀行還沒有把公司的社保費扣掉。不是應該通過其他應付款嗎

辜老師 解答

2019-12-06 14:59

其他應收款、其他應付款都是可以的

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相關問題討論
發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分)
2019-12-06 14:35:20
你沖減計提的社保費用就可以了,借:應付職工薪酬 2517.4 貸:管理費用—社保費用 2517.4
2018-08-16 15:13:57
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-06-06 10:00:36
參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
可以,內(nèi)賬可以,你可以不計提,直接借管理費用 其他應收款個人社保,貸銀行
2020-11-24 19:11:45
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