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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2019-12-06 15:17

銷項大于進項和上期留抵的話,要交增值稅。同時,要交稅金及附加,在增值稅的基礎上計算的。所得稅的話,可能會預繳。反正到一年結(jié)束,所得稅要匯算清繳的哦。只要發(fā)生購銷/產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓/財產(chǎn)租賃等業(yè)務,都是要交印花稅的哦。

Lili 追問

2019-12-06 15:34

比如,我們11月銷售合同金額是3000含稅的,購銷合同是1600含稅的,印花是3000+1600嗎

許老師 解答

2019-12-06 15:38

嗯嗯      合同是含稅金額的話   就以含稅金額為基礎    進行計算的哦

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銷項大于進項和上期留抵的話,要交增值稅。同時,要交稅金及附加,在增值稅的基礎上計算的。所得稅的話,可能會預繳。反正到一年結(jié)束,所得稅要匯算清繳的哦。只要發(fā)生購銷/產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓/財產(chǎn)租賃等業(yè)務,都是要交印花稅的哦。
2019-12-06 15:17:12
1、印花稅=(購進不含稅金額+銷售不含稅金額)*當?shù)卣?guī)定的比例*0.03%,所以您提供的數(shù)據(jù)是無法計算的。 2、借:稅金及附加 貸:銀行存款
2017-12-09 16:37:28
不同的事項納稅義務發(fā)生時間不一樣
2015-11-05 15:20:03
你好,是購銷合同 的印花稅?
2016-09-30 11:08:28
增值稅10萬-9萬為1萬 附加稅1萬×12% 印花稅19萬×萬分之3 所得稅是利潤×稅率
2019-10-26 17:42:23
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