@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問(wèn)
申報(bào)時(shí)間:9 月無(wú)需專(zhuān)門(mén)申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷(xiāo)售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷(xiāo)提銷(xiāo)項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開(kāi)的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個(gè)完稅憑 問(wèn)
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷(xiāo)這個(gè)計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問(wèn)
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問(wèn)
你好 有視頻 課程,沒(méi)有實(shí)操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來(lái)賬的記錄表格可以有參考嗎? 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

老師您好,本月只有銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng),只交增值稅嗎?其他稅種有嗎?印花稅在什么條件下有?
答: 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)和上期留抵的話(huà),要交增值稅。同時(shí),要交稅金及附加,在增值稅的基礎(chǔ)上計(jì)算的。所得稅的話(huà),可能會(huì)預(yù)繳。反正到一年結(jié)束,所得稅要匯算清繳的哦。只要發(fā)生購(gòu)銷(xiāo)/產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓/財(cái)產(chǎn)租賃等業(yè)務(wù),都是要交印花稅的哦。
增值稅進(jìn)項(xiàng)5120.增值稅銷(xiāo)項(xiàng)462月末印花稅怎么樣算,求分錄
答: 1、印花稅=(購(gòu)進(jìn)不含稅金額+銷(xiāo)售不含稅金額)*當(dāng)?shù)卣?guī)定的比例*0.03%,所以您提供的數(shù)據(jù)是無(wú)法計(jì)算的。 2、借:稅金及附加 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們本月銷(xiāo)項(xiàng)是200多萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)也是200多萬(wàn),交增值稅600多,那我印花稅交多少呢?以前我每月都是交200多。這月還需要交印花稅嗎?
答: 你好,是購(gòu)銷(xiāo)合同 的印花稅?


Lili 追問(wèn)
2019-12-06 15:34
許老師 解答
2019-12-06 15:38