你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,原來房屋租賃合同2年,每個月10萬租金,一年后簽 問
問題 1:使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債調(diào)整 租賃負債:按剩余 1 年每月 8 萬租金,以當前增量借款利率重新計算現(xiàn)值(新負債),與原剩余租賃負債的差額調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)。 使用權(quán)資產(chǎn):按原剩余賬面價值(扣除已提 1 年折舊)減去 “原剩余負債與新負債的差額” 確定新金額。 問題 2:使用權(quán)資產(chǎn)折舊調(diào)整 無需追溯調(diào)整已計提的 1 年折舊,僅按變更后使用權(quán)資產(chǎn)的新賬面價值,在剩余 12 個月內(nèi)重新計算月折舊額(直線法),后續(xù)按新折舊額計提。 答
@郭老師,我也不知道銷售出去收了稅點沒有 問
你看下你其他的客戶銷售單價多少 購入的成本多少 你們怎么計算銷售額 答
養(yǎng)殖業(yè)購買的溫度計計入什么科目 問
溫度計可以計入制造費用,或者輔助生產(chǎn)成本 答
我司是軟件企業(yè),前幾年委托研發(fā),發(fā)生了研發(fā)費用,但 問
您好,他是直接做費用化了,你現(xiàn)在要調(diào)這個是做什么用?是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎? 答

老師您好,本月只有銷項跟進項,只交增值稅嗎?其他稅種有嗎?印花稅在什么條件下有?
答: 銷項大于進項和上期留抵的話,要交增值稅。同時,要交稅金及附加,在增值稅的基礎上計算的。所得稅的話,可能會預繳。反正到一年結(jié)束,所得稅要匯算清繳的哦。只要發(fā)生購銷/產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓/財產(chǎn)租賃等業(yè)務,都是要交印花稅的哦。
增值稅進項5120.增值稅銷項462月末印花稅怎么樣算,求分錄
答: 1、印花稅=(購進不含稅金額+銷售不含稅金額)*當?shù)卣?guī)定的比例*0.03%,所以您提供的數(shù)據(jù)是無法計算的。 2、借:稅金及附加 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們本月銷項是200多萬,進項也是200多萬,交增值稅600多,那我印花稅交多少呢?以前我每月都是交200多。這月還需要交印花稅嗎?
答: 你好,是購銷合同 的印花稅?


Lili 追問
2019-12-06 15:34
許老師 解答
2019-12-06 15:38