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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-12-07 08:45

比如說   你們高新企業(yè)    現(xiàn)在研發(fā)芯片   發(fā)生12億元的費用化支出      而今年    企業(yè)利潤(已經(jīng)扣除12億元的費用)是20億元     應(yīng)納稅所得額=20-12*75%(現(xiàn)在是加計75扣除)=11億元     按這個標準   繳納企業(yè)所得稅的(*25%)   比如一項固定資產(chǎn)   稅法上規(guī)定最低5年折舊完   而高新企業(yè)   可以在3年折舊完    這樣    當期費用就增加了    企業(yè)賬面利潤也就減少了     所得稅也就交少了     職工工資5億元      8%的話    是0.4億元     因此職工教育經(jīng)費   不超過0.4億元的部分    允許稅前扣除    而以前對于其他企業(yè)來說     比例是2%     也就是0.1億元    萬一發(fā)生個0.3億元的職工教育經(jīng)費   兩者就有差異了    高新企業(yè)可以全額扣除      而一般企業(yè)    有0.2億元   是不嫩扣除的   多交稅了(不過,最新的政策也變了,全部都適用8%的)

過兒 追問

2019-12-07 09:02

謝謝老師

過兒 追問

2019-12-07 09:03

為認真回答的老師點贊

許老師 解答

2019-12-07 09:09

不客氣啦。對了,還有一個沒說。比如高新企業(yè)一直虧損,每年利潤:-100萬元,0,0,0,0,0.一般企業(yè),就不能彌補虧損了。第六年,盈利是多少,都要按這個交稅了??筛咝缕髽I(yè)不同。如果第六年,盈利200萬元   則200-100=100萬元(彌補虧損)按這個  來交稅的。     如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!

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比如說 你們高新企業(yè) 現(xiàn)在研發(fā)芯片 發(fā)生12億元的費用化支出 而今年 企業(yè)利潤(已經(jīng)扣除12億元的費用)是20億元 應(yīng)納稅所得額=20-12*75%(現(xiàn)在是加計75扣除)=11億元 按這個標準 繳納企業(yè)所得稅的(*25%) 比如一項固定資產(chǎn) 稅法上規(guī)定最低5年折舊完 而高新企業(yè) 可以在3年折舊完 這樣 當期費用就增加了 企業(yè)賬面利潤也就減少了 所得稅也就交少了 職工工資5億元 8%的話 是0.4億元 因此職工教育經(jīng)費 不超過0.4億元的部分 允許稅前扣除 而以前對于其他企業(yè)來說 比例是2% 也就是0.1億元 萬一發(fā)生個0.3億元的職工教育經(jīng)費 兩者就有差異了 高新企業(yè)可以全額扣除 而一般企業(yè) 有0.2億元 是不嫩扣除的 多交稅了(不過,最新的政策也變了,全部都適用8%的)
2019-12-07 08:45:09
你好同學(xué),推薦你看一下會計學(xué)堂的文章,里面有詳細的說明 http://nz1l.cn/news-zhichang/detail_123348.html
2019-12-07 07:08:15
這個20%是小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率。
2022-03-09 17:30:24
你好 與一般企業(yè)是一樣的,沒什么區(qū)別(只是多了一個研發(fā)費用的臺賬)
2020-06-09 11:22:10
每年要做審計報告,然后每3年,要做國高報告 然后每年推薦做加計扣除和稅審報告
2020-05-15 12:01:41
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