
你好,老師。我想咨詢下每年租金費分三次付。付的時候是記預(yù)付賬款和銀行賬款。每月攤銷是記管理費用和預(yù)付賬款。等年底的時候收到發(fā)票的賬務(wù)處理是怎么做
答: 你好 年底收到發(fā)票 把借 管理費用 貸 預(yù)付賬款 用負(fù)數(shù)沖掉 再按發(fā)票來做就可以。
老師您好,我公司充值油卡1000,贈送油費60,就是我花1000可以用1060 的油。之后開發(fā)票是1000,請問我做賬需要反應(yīng)60嗎?應(yīng)該怎么賬務(wù)處理借:預(yù)付賬款1000 貸 銀行存款 1000,借 管理費用 油費 1000 貸 預(yù)付賬款 1000 么?
答: 你好,不需要反映那60,分錄沒錯
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我四月份交的房租45000元,對方一直沒有開發(fā)票給我們,6月底收到發(fā)票 37500元,(免2月房租,隨后退公戶7500元),4.月份賬務(wù)處理:借預(yù)付賬款45000元,貸銀行存款45000元,收到發(fā)票,借管理費用_房租,貸預(yù)付賬款,3個月房租,對嗎?
答: 是的,之前沒有按月攤銷是的,可以這么做,


斯文的大碗 追問
2019-12-08 15:19
答疑蘇老師 解答
2019-12-08 15:23
斯文的大碗 追問
2019-12-08 15:31
答疑蘇老師 解答
2019-12-08 15:35