
老師好!請(qǐng)問(wèn)之前給客戶(hù)開(kāi)具的發(fā)票由于金額的差異,導(dǎo)致數(shù)據(jù)有誤,但是客戶(hù)那邊發(fā)票都已經(jīng)抵扣了,所以打算年底統(tǒng)一在發(fā)票上給折掉,應(yīng)該怎么操作呢?
答: 您好,就是以后開(kāi)票的時(shí)候把金額調(diào)整過(guò)來(lái)是嗎
在開(kāi)具發(fā)票折扣金額和現(xiàn)實(shí)折扣金額存在小數(shù)點(diǎn)的差異該怎么辦?
答: 你好 按含稅金額開(kāi)沒(méi)有差異 您試試?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
差額征稅能開(kāi)具專(zhuān)票嗎,開(kāi)出來(lái)發(fā)票對(duì)方是按全額抵扣?
答: 你好,不能全額開(kāi)專(zhuān)票的,你開(kāi)了專(zhuān)票就不是差額納稅了,你可以差額的部分開(kāi)專(zhuān)票,成本的那部分開(kāi)普票差額納稅的


浩 追問(wèn)
2019-12-08 19:14
浩 追問(wèn)
2019-12-08 19:15
文老師 解答
2019-12-08 19:20
浩 追問(wèn)
2019-12-08 19:31
文老師 解答
2019-12-08 19:51
浩 追問(wèn)
2019-12-08 19:58
浩 追問(wèn)
2019-12-08 19:59
文老師 解答
2019-12-08 20:01
浩 追問(wèn)
2019-12-08 20:31
文老師 解答
2019-12-08 20:33