
老師好!請問之前給客戶開具的發(fā)票由于金額的差異,導(dǎo)致數(shù)據(jù)有誤,但是客戶那邊發(fā)票都已經(jīng)抵扣了,所以打算年底統(tǒng)一在發(fā)票上給折掉,應(yīng)該怎么操作呢?
答: 您好,就是以后開票的時候把金額調(diào)整過來是嗎
在開具發(fā)票折扣金額和現(xiàn)實折扣金額存在小數(shù)點的差異該怎么辦?
答: 你好 按含稅金額開沒有差異 您試試?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
差額征稅能開具專票嗎,開出來發(fā)票對方是按全額抵扣?
答: 你好,不能全額開專票的,你開了專票就不是差額納稅了,你可以差額的部分開專票,成本的那部分開普票差額納稅的
上個月應(yīng)開16的票,這個月只能開13的票,客戶要把差額補給他,本月我總金額已降了3個點開發(fā)票,可對方說我還應(yīng)該按原總金額開給他,他們抵扣的金額少了,我也不懂
上個月應(yīng)開16的票,這個月只能開13的票,客戶要把差額補給他,本月我總金額已降了3個點開發(fā)票,可對方說我還應(yīng)該按原總金額開給他,他們抵扣的金額少了,我也不懂
老師,開發(fā)支出的遞延所得稅可抵扣暫時性差異,不確認(rèn)遞延資產(chǎn),那么這個金額以后怎么處理呢?算了一個可抵扣差異,什么時候抵扣呢?


浩 追問
2019-12-08 19:14
浩 追問
2019-12-08 19:15
文老師 解答
2019-12-08 19:20
浩 追問
2019-12-08 19:31
文老師 解答
2019-12-08 19:51
浩 追問
2019-12-08 19:58
浩 追問
2019-12-08 19:59
文老師 解答
2019-12-08 20:01
浩 追問
2019-12-08 20:31
文老師 解答
2019-12-08 20:33