
應(yīng)交增值稅里面的進(jìn)項稅額、銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做會計分錄?進(jìn)項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額一直累計增加怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
本期只有銷項稅額,銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅,有一部分留底進(jìn)項稅額,還有剩余預(yù)交增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
答: 你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,公司應(yīng)交稅費下設(shè)進(jìn)項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、銷項稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等科目,收入入賬時貸記銷項稅額,支出收到專票借記進(jìn)項稅額/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。月底轉(zhuǎn)出未交增值稅時,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅對嗎?同事說還需做一筆銷項稅轉(zhuǎn)未交增值稅。請您指導(dǎo)。
答: 同學(xué)。月末對于應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。


llc790421 追問
2019-12-08 21:31
李老師A 解答
2019-12-08 21:48
llc790421 追問
2019-12-08 21:50
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2019-12-08 21:51
李老師A 解答
2019-12-08 21:55