
9月開的專票,賬和稅都交了,11月開了紅字發(fā)票,請問賬怎么做?需要計提附加稅嗎?
答: 做與原來相反的會計分錄,不需要計提附加稅
代開發(fā)票紅字,稅額不退回,附加稅要怎么計提?扣不扣紅字部分計提
答: 附加稅就不用沖減的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,當月只有紅字發(fā)票,那申報時,附加稅也以負數(shù)申報嗎?
答: 你好,附加稅計稅依據(jù)是不能填寫負數(shù)申報的,你可以按0申報 正常來說是需要開具藍字發(fā)票金額超過了紅字發(fā)票金額,才可以開具相應(yīng)金額的紅字發(fā)票的 而無法實現(xiàn)直接開具紅字發(fā)票而沒有開具藍字發(fā)票的

