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送心意

小劉老師

職稱,注冊會(huì)計(jì)師

2019-12-09 10:54

就是你正常銷售產(chǎn)品和購買原材料等產(chǎn)生的應(yīng)收和應(yīng)付,購買固定資產(chǎn)等的不能算。

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-09 10:55

那就是資產(chǎn)負(fù)債表里的 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款就可以了,是嗎

小劉老師 解答

2019-12-09 10:57

如果你沒有把購買固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)形成的應(yīng)付款記到里面的話,一般就是。

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-09 10:59

固定資產(chǎn)都是一次性支付的,應(yīng)收和應(yīng)付都是 貨款,或者法人借口 ,員工報(bào)銷等

小劉老師 解答

2019-12-09 11:01

嚴(yán)格來說借款也是不可以的,只有正常的采購銷售才可以

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-09 12:47

老師,請問工商年報(bào)里要填寫的 經(jīng)營現(xiàn)金凈流量,這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算的? 有好幾個(gè)方法但是計(jì)算出來都不一樣的。

小劉老師 解答

2019-12-09 14:47

這個(gè)你按資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收和應(yīng)付來算就行,這個(gè)沒有十分精確的數(shù)的

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就是你正常銷售產(chǎn)品和購買原材料等產(chǎn)生的應(yīng)收和應(yīng)付,購買固定資產(chǎn)等的不能算。
2019-12-09 10:54:33
根據(jù)你的累計(jì)數(shù)填寫就可以了
2018-11-05 15:02:41
這個(gè)核對每個(gè)數(shù)據(jù)看是否正確,分析差額原因,更正即可
2017-07-18 11:39:19
您好,經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加) =應(yīng)收賬款(期初數(shù)-期末數(shù))+應(yīng)收票據(jù)(期初數(shù)-期末數(shù))+預(yù)付賬款(期初數(shù)-期末數(shù))+其他應(yīng)收款(期初數(shù)-期末數(shù))+待攤費(fèi)用(期初數(shù)-期末數(shù))-壞賬準(zhǔn)備期末余額 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少) =應(yīng)付賬款(期末數(shù)-期初數(shù))+預(yù)收賬款(期末數(shù)-期初數(shù))+應(yīng)付票據(jù)(期末數(shù)-期初數(shù))+應(yīng)付工資(期末數(shù)-期初數(shù))+應(yīng)付福利費(fèi)(期末數(shù)-期初數(shù))+應(yīng)交稅金(期末數(shù)-期初數(shù))+其他應(yīng)交款(期末數(shù)-期初數(shù))
2019-01-30 15:48:37
現(xiàn)金流量表有具體項(xiàng)目的
2015-11-06 19:08:43
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