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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-09 12:03

借:其他應付款 35 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅  貸:未分配利潤

草木深 追問

2019-12-09 13:40

老師,之前會計做的是,借:本年利潤,貸:應交企業(yè)所得稅,借:應交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,她這樣做是不是錯的?

草木深 追問

2019-12-09 13:49

之前會計的意圖是該35萬的問題發(fā)票要調(diào)出來,不能入成本,但是與稅務局溝通后,該罰款的20萬已經(jīng)把35萬的問題發(fā)票的事情擺平了,但該35的其它應付款的掛賬,我該咋做呢?

文文老師 解答

2019-12-09 14:12

需要按我的分錄來處理,也才能平賬

草木深 追問

2019-12-09 15:40

老師,未分配利潤和本年利潤只影響分配,不影響稅吧?

文文老師 解答

2019-12-09 19:19

未分配利潤和本年利潤只影響分配,不影響稅

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相關(guān)問題討論
借:其他應付款 35 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:未分配利潤
2019-12-09 12:03:56
那你需要考慮走賬平賬處理??紤]多次現(xiàn)金支付處理。
2019-10-24 16:31:06
你好,收到成本發(fā)票,沒有過賬,掛“應付賬款”(掛應付賬款就是掛賬啊) 你所指的掛賬是什么意思呢? 收到成本發(fā)票是可以計入成本核算,抵扣利潤,抵扣企業(yè)所得稅的
2020-07-03 11:54:13
同學你好 沒有發(fā)票你計入應付賬款了嗎
2020-09-04 11:41:47
借:成本費用等 貸:應付賬款 匯繳結(jié)束前取得發(fā)票即可。
2018-11-06 16:37:18
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