亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-09 15:42

你好 你做工資表應(yīng)該是按扣除曠工的錢來計提的

女少年 追問

2019-12-10 09:33

但是已經(jīng)是按照沒有扣除的計提了這個可以做一筆反向分錄嗎怎么做

meizi老師 解答

2019-12-10 09:34

你好 你就按你原來計提的分錄  分錄不變金額負(fù)數(shù)就行了

女少年 追問

2019-12-10 09:49

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2019-12-10 09:49

不客氣  滿意請給予評價

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 你做工資表應(yīng)該是按扣除曠工的錢來計提的
2019-12-09 15:42:02
借:其他應(yīng)收款20000,貸:銀行存款20000 從工資扣扣時, 借:應(yīng)付職工薪酬3000 貸:其他應(yīng)收款3000
2022-03-04 16:36:03
你好不應(yīng)該扣除的,應(yīng)該計提在里面,然后發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬,工資貸,其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的餐飲。
2021-09-03 09:11:17
你好,發(fā)放工資的時候體現(xiàn),之前記其他應(yīng)收款的,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2018-10-23 10:27:46
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保 貸;銀行存款
2016-04-06 11:20:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...