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送心意

周曉曉老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-09 16:41

您好,應(yīng)交增值稅用當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額減去當(dāng)期的進(jìn)賬稅額,不是直接科目的貸方余額,希望能夠幫助到您,謝謝

RR 追問

2019-12-09 16:47

還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(軟件)-減免稅金呢?要不要減去?

周曉曉老師 解答

2019-12-09 16:56

您好,是需要減去的,可將本期應(yīng)交數(shù)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目反方,希望能夠幫助到您,謝謝

RR 追問

2019-12-09 16:57

本期應(yīng)交數(shù)看什么科目明細(xì)賬

周曉曉老師 解答

2019-12-09 16:58

您好,看未交增值稅貸方余額是需要繳納的增值稅,希望能夠幫助到您,謝謝

RR 追問

2019-12-09 16:59

你說的我知道啊,前提是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?都結(jié)轉(zhuǎn)什么科目???

周曉曉老師 解答

2019-12-09 17:44

您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目:
借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目
貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目:
借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目
貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
希望能夠幫助到您,謝謝

RR 追問

2019-12-09 17:48

我不是問這個(gè),我是問,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的除了銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,還有什么?

周曉曉老師 解答

2019-12-09 17:58

您好,屬于應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)、(銷項(xiàng)稅)、出口退稅、減免稅額、等三級(jí)科目。即全部轉(zhuǎn)入“應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅”,都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,希望能夠幫助到您,謝謝

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相關(guān)問題討論
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好!可以的??梢赃@樣
2018-03-27 17:15:50
可以的
2017-09-04 22:00:33
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