你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

老師結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額借應交稅費(應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應交稅費應交增值稅進項稅額2、應交增值稅銷項稅額貸應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅借應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅4、實際交納借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
答: 你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
老師,你好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),必須按照這樣的步驟嗎?如果進項大于銷項借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額借:應交稅費——未交增值稅貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項大于進項借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額借: 應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅
答: 你好,分錄對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(1)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進銷差額) 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 1000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 600 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400(2)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400 貸:應交稅費—未交增值稅 400沒有“應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 這個科目的話可以直接,應交稅費-未交增值稅么?
答: 你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??

