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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-09 17:24

你好 需要的 你作廢得做紅字分錄 然后在按正確發(fā)票做賬的

晚秋、冬至 追問

2019-12-09 17:26

老師之前有運(yùn)費(fèi)發(fā)票但是沒有做賬務(wù)處理,我應(yīng)該怎么做一下呢

晚秋、冬至 追問

2019-12-09 17:26

老師之前有作廢發(fā)票但是沒有做賬務(wù)處理,我應(yīng)該怎么做一下呢

meizi老師 解答

2019-12-09 17:27

你好 那你就直接按正確的發(fā)票來做賬就行了

晚秋、冬至 追問

2019-12-09 17:28

是按正常的做的,因為是當(dāng)時作廢的,這個是隔段時間運(yùn)費(fèi)的,那老師這個的原始憑證是什么呢

meizi老師 解答

2019-12-09 17:29

你好需要有發(fā)票和付款單來做賬的

晚秋、冬至 追問

2019-12-09 17:30

作廢的發(fā)票的原始憑證呢,客戶還沒有付尾款先開的發(fā)票沒有付款單老師

meizi老師 解答

2019-12-09 17:33

你好 你可以用作廢發(fā)票的復(fù)印件附后面就行了

晚秋、冬至 追問

2019-12-09 17:42

老師作廢的發(fā)票要怎么處理呢

meizi老師 解答

2019-12-09 17:43

你好 全部聯(lián)次保存?zhèn)洳榫托辛?/p>

晚秋、冬至 追問

2019-12-09 17:57

每年年底留下來裝訂好備案嗎,還是每月裝訂一次呢,用不用封皮呢

meizi老師 解答

2019-12-09 17:58

嗯 是的  你可以全年裝訂來保存 。應(yīng)該作廢的發(fā)票也不是很多的。 你自己可以A4做一個

晚秋、冬至 追問

2019-12-09 18:04

老師怎樣正規(guī)一點呢,可以給個實例圖嗎

meizi老師 解答

2019-12-09 18:07

你好 沒有圖例給你 非常抱歉 。 作廢發(fā)票單獨(dú)保存好就行了 。這個自己 歸檔就行了

晚秋、冬至 追問

2019-12-09 18:07

好吧,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-12-09 18:08

不客氣 幫到你就好

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你好 需要的 你作廢得做紅字分錄 然后在按正確發(fā)票做賬的
2019-12-09 17:24:50
你好 1.CIF價銷售時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷 2.收到海運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)發(fā)票時沖減外銷收入 貸:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷 負(fù)字
2022-08-02 10:29:38
運(yùn)費(fèi)是否找國外客戶收回,還是你們承擔(dān)?
2017-06-27 14:04:44
你好 借:銀行存款??10000萬*6*(1—1%) 貸:股本?10000萬*2 資本公積 10000萬*(6—2)—10000萬*6*1%
2022-10-20 18:32:42
CIF價=FOB價%2B海運(yùn)費(fèi) 按照我國出口退稅政策,出口價值應(yīng)當(dāng)以FOB價作為出口收入確認(rèn)價,而海運(yùn)費(fèi)則不屬于企業(yè)的收入,是由境外客戶自行承擔(dān)的,企業(yè)只是代收而已,因此應(yīng)當(dāng)通過其他往來進(jìn)行核算。 出口時,企業(yè)先行代墊海運(yùn)費(fèi) 借:其他應(yīng)收款--代墊海運(yùn)費(fèi)25000 貸:銀行存款25000 借:應(yīng)收外匯賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入--出口業(yè)務(wù)收入 出口后收回外匯貨值及代墊海運(yùn)費(fèi) 借:銀行存款貸:應(yīng)收外匯賬款 其他應(yīng)收款--代墊海運(yùn)費(fèi) 25000
2020-04-14 16:32:59
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