
我公司一般納稅人,支付品鑒用餐費(fèi)6000.記賬管理費(fèi)用—品鑒餐費(fèi) 。后收到廠家返回支持費(fèi)用5800.怎么做賬?
答: 您好,一般情況下,借,銀行存款,5800,貸,其他業(yè)務(wù)收入,5800/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),5800*增值稅率/(1+增值稅率)。
請(qǐng)問(wèn)一下老師!A某某掛靠我們公司的資質(zhì)!B公司把錢(qián)打給我們公司!我們?cè)侔彦X(qián)打給A某某!我們的收入是不是就是收取的管理費(fèi)用!我們是一般納稅人!這種怎么做賬?。磕男┦鞘杖??哪些做成本???
答: 什么分工協(xié)作?我是剛到這家公司!不知道怎么做賬?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是一般納稅人 的進(jìn)項(xiàng) 摘要電費(fèi) 放到借方管理費(fèi)用 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 要的話怎么做
答: 你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借;本年利潤(rùn) 貸;管理費(fèi)用


彪壯的睫毛膏 追問(wèn)
2019-12-10 09:08
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