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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-12-10 11:29

你好   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

尊敬的香氛 追問

2019-12-10 11:36

不平吧,貸什么呢?管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就相當(dāng)于這個(gè)業(yè)務(wù)沒有吧

meizi老師 解答

2019-12-10 11:39

你好   實(shí)際貸方就是管理費(fèi)用 。 而我做的是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)  就平的。  你要把進(jìn)項(xiàng)稅的金額從管理費(fèi)用沖出來 。 你如果覺得這個(gè)不想這樣做 。你就去紅沖你7月分錄 。在來體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅

尊敬的香氛 追問

2019-12-10 11:45

好的,我是剛接手小白,之前是前面會計(jì)做的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-12-10 11:48

不客氣 幫到你就好

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你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-12-10 11:29:25
您好 收到發(fā)票時(shí),把前面的分錄紅沖按照發(fā)票金額入賬
2020-12-04 08:55:19
你好! 對的,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的
2020-01-10 10:47:49
你好,收到客人給我們的檢測費(fèi)??梢杂?jì)入銷售費(fèi)用,
2020-12-03 17:03:00
和這個(gè)付款有差額么,那就沖掉借銀行 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做
2019-11-08 13:29:55
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