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送心意

小劉老師

職稱,注冊會計師

2019-12-10 12:21

費(fèi)用化是指研發(fā)支出中的計入銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用等的那些嗎?以上這些是在所得稅季報的附表中填寫還是在匯算清繳時操作?

反方向的鐘 追問

2019-12-10 16:13

固定資產(chǎn)已經(jīng)按照使用年限在正常折舊的,匯算清繳時還能一次性扣除嗎?

反方向的鐘 追問

2019-12-10 16:53

比如是當(dāng)年4月購入的,5月開始已經(jīng)按常規(guī)年限開始折舊,那到匯算清繳時還能一次性扣除嗎?

小劉老師 解答

2019-12-10 12:17

研發(fā)支出中費(fèi)用化的可以按175%扣除,研發(fā)形成無形資產(chǎn)的,無形資產(chǎn)的攤銷可以加計扣除75%。固定資產(chǎn)現(xiàn)在小于500萬的,除了房屋,可以一次性稅前扣除。

小劉老師 解答

2019-12-10 13:20

不是,費(fèi)用是指的研發(fā)費(fèi)用。在匯算清繳的時候操作

小劉老師 解答

2019-12-10 16:33

一次性扣除,只在購入的當(dāng)年,當(dāng)年沒一次性扣除的,以后不能一次扣除了。

小劉老師 解答

2019-12-10 22:10

同學(xué)你好,這個是可以的。

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相關(guān)問題討論
你好!計入研發(fā)支出后是可以加計扣除的
2020-09-28 17:36:11
然后去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以的,105080匯算清繳里面有。
2024-01-22 15:18:12
費(fèi)用化是指研發(fā)支出中的計入銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用等的那些嗎?以上這些是在所得稅季報的附表中填寫還是在匯算清繳時操作?
2019-12-10 12:21:56
我可以理解成:假如專用研發(fā)的設(shè)備100萬 先是按照折舊假如10萬計入當(dāng)年的研發(fā)費(fèi)用-折舊10萬 研發(fā)費(fèi)用加計扣除。同時我選擇一次性加速折舊: 可以企業(yè)所得稅扣除的10萬 %2b10萬(加計)%2b90萬(一次性折舊的)
2024-01-22 14:59:11
企業(yè)用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備,符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計扣除時,就已經(jīng)進(jìn)行會計處理計算的折舊、費(fèi)用的部分加計扣除,但不得超過按稅法規(guī)定計算的金額。”
2017-06-03 12:33:08
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