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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-10 15:41

借方是發(fā)生額,貸方是抵扣的

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您好,借銀行存款3貸固定資產(chǎn)清理3/1.13,應交稅費應交增值稅。 借累計折舊40000,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)88495.58
2021-07-13 14:28:04
您好!你這個分錄看起來真的有點亂。我說你的那個借方有點問題是因為你借貸都是預付賬款-飲用水。 正確的是:之后就做一年的攤銷 借:管理費用——保險費 借:管理費用——飲用水 貸:預付賬款——保險費 貸預付賬款——飲用水 這樣就可以了。
2016-08-18 16:27:42
借方是發(fā)生額,貸方是抵扣的
2019-12-10 15:41:23
都是放入應交稅金-待抵扣進項稅里面的
2018-08-03 09:09:27
你好,取得的進項發(fā)票是這樣做分錄才是的 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2020-03-26 16:12:40
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