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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-09-25 08:56

進項稅額50000元,全額抵扣,但填增值稅申報表時按30000元填表的,憑證上的進項稅額還是50000

阿黎 追問

2017-09-25 08:59

如果表上是30000元,那剩下的20000元怎樣處理

阿黎 追問

2017-09-25 09:02

憑證上應(yīng)交稅費進項稅額是50000元嗎還是30000元

陳靜老師 解答

2017-09-25 08:50

你好!借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅       貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅

陳靜老師 解答

2017-09-25 08:57

你好!你的賬務(wù)處理一定要與申報表的稅處理一致.

陳靜老師 解答

2017-09-25 09:00

你好!待抵扣的20000填到申報表上去.

陳靜老師 解答

2017-09-25 09:08

你好!你不是說憑證上進項稅是50000嗎

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相關(guān)問題討論
都不是, 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,財會2016.22
2020-07-08 13:30:23
您好!可以的。沒什么關(guān)系的。
2017-02-15 14:27:09
你好,取得的進項發(fā)票是這樣做分錄才是的 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2020-03-26 16:12:40
你好!借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
2017-09-25 08:50:27
你好! 目前統(tǒng)一記入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額科目的
2019-05-16 16:44:26
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