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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-23 16:53

你先看一下他的其他應收款進項,這個是不是暫估的?

會計小白_ph826917 追問

2020-04-23 17:01

嗯看了,所以我多了其他應收款的進項稅額,我這個月可以再做比分錄轉到其他應收款進項稅額,然后收到一張發(fā)票,我再做筆借,應交稅費–應交增值稅–待抵扣進項稅額貸,其他應收款進項稅額

郭老師 解答

2020-04-23 17:04

現(xiàn)在你先不要做做,之前他哪個科目有余額。

會計小白_ph826917 追問

2020-04-23 17:08

我當時這樣做主要是想把其他應收款進項稅額科目做平。

郭老師 解答

2020-04-23 17:10

他這個待抵扣是還沒有認證的吧。

會計小白_ph826917 追問

2020-04-23 17:14

已經認證了,我的金額待抵扣跟實際收到發(fā)票金額相差838.24,所以我是否要轉8328.24到其他應收款進項稅額中去,等再次受到發(fā)票再轉入待抵扣進項稅額??梢詥?/p>

郭老師 解答

2020-04-23 17:15

之前待抵扣的分錄
鍵庫存商品待抵扣貸應付帳款嗎
這話,你應該是借應付賬款貸待抵扣。

會計小白_ph826917 追問

2020-04-23 17:17

意思是把多余的待抵扣沖銷暫估的應付,理解沒錯吧,如果沒錯我就懂了。

郭老師 解答

2020-04-23 17:20

你好,是的。

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相關問題討論
都不是, 應交稅費-待抵扣進項稅額,財會2016.22
2020-07-08 13:30:23
您好!可以的。沒什么關系的。
2017-02-15 14:27:09
你好! 目前統(tǒng)一記入應交稅費-待抵扣進項稅額科目的
2019-05-16 16:44:26
你好,取得的進項發(fā)票是這樣做分錄才是的 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2020-03-26 16:12:40
你好!借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅
2017-09-25 08:50:27
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