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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-10 15:39

你好   計入管理費用核算就行了

豆豆 追問

2019-12-10 15:43

好的,意思是可以報銷

豆豆 追問

2019-12-10 15:43

謝謝樂老師

meizi老師 解答

2019-12-10 15:45

你好 是的 可以報銷入賬的

豆豆 追問

2019-12-10 15:56

樂老師,老板沒有公司的備用金了,但是她還是墊付了進貨錢,那我是繼續(xù)做賬到  貸:其他應收款—老板
還是做  貸:應付賬款—老板呢?

meizi老師 解答

2019-12-10 16:01

你好 掛其他應付款-老板

豆豆 追問

2019-12-10 16:07

比如是貨已到發(fā)票也到,然后老板墊付 
借:庫存商品
貸:其他應付款—老板

meizi老師 解答

2019-12-10 16:10

嗯是的 就是這樣來做分錄的

豆豆 追問

2019-12-10 16:29

好的,謝謝樂老師

豆豆 追問

2019-12-10 16:29

這樣以后就相當于公司要還錢給老板對嗎?

meizi老師 解答

2019-12-10 16:32

嗯是的 你得還  有借有還才行

豆豆 追問

2019-12-10 16:43

好嘞,明白了

豆豆 追問

2019-12-10 16:43

祝樂老師步步高升,生活愉快~

meizi老師 解答

2019-12-10 16:48

呵呵 謝謝你 幫到你就好 滿意請給予評價

豆豆 追問

2019-12-10 17:00

老師,我還想請教您個問題

meizi老師 解答

2019-12-10 17:04

你可以發(fā)起提問   看是什么問題

豆豆 追問

2019-12-10 17:04

就是7月我記稅金及附加的時候
我做錯分錄:
計提時 借:營業(yè)稅金及附加—教育費
 貸:應交稅費—教育費
(繳納時)借:營業(yè)稅金及附加—教育費
貸:銀行存款

meizi老師 解答

2019-12-10 17:05

你好 意思繳納沒做到應交稅費    你調整一筆  借應交稅費-教育費 借營業(yè)稅金及附加—教育費 負數(shù)就行了 這樣就平了 也調整過來了 摘要寫 調整某憑證號就行了

豆豆 追問

2019-12-10 17:07

現(xiàn)在我紅字沖掉上面那筆做重新做:
借:營業(yè)稅金及附加—教育費
貸:應交稅費—教育費
借:應交稅費—教育費
貸:銀行存款

meizi老師 解答

2019-12-10 17:07

你好 不需要 你直接調整繳納分錄就了

豆豆 追問

2019-12-10 17:08

怎么明細營業(yè)稅金及附加賬余額還是貸呢,不應該平嘛?

meizi老師 解答

2019-12-10 17:10

你好   我做了借方負數(shù)了 就可以了的   或者你直接做借應交稅費-教育費 貸營業(yè)稅金及附加—教育費

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同學這個不影響報銷的
2022-04-14 12:11:48
看購買的產品或者服務是否與企業(yè)生產經營相關
2021-10-17 14:16:21
學員您好,名稱錯誤建議退回對方重新開具
2020-08-12 11:03:35
你好,發(fā)生的實際業(yè)務跨年發(fā)票可以報銷,一般是匯算清繳前
2020-05-26 15:24:25
你好 發(fā)票盡量不要跨年 報銷的話看你單位制度報即可
2018-10-26 15:01:35
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