
老師,如10月份工資,11月發(fā)放。那么10月份利潤(rùn)表里工資費(fèi)用是9月的。這種情況是不是不及時(shí)性。我們工資沒(méi)有計(jì)提的
答: 你好,工資必須要計(jì)提,通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算
當(dāng)月計(jì)提工資在當(dāng)月利潤(rùn)表中管理費(fèi)用計(jì)算了,下月發(fā)工資,還需要在利潤(rùn)表中管理費(fèi)用上再計(jì)算一次嗎?
答: 你好,下個(gè)月發(fā)放工資是這樣做分錄 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目 這個(gè)分錄沒(méi)有損益看,不需要在利潤(rùn)表再計(jì)算一次的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 工作中是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 在計(jì)提所得稅費(fèi)用 還是先計(jì)提所得稅費(fèi)用 在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)呢如果沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),先計(jì)提所得稅費(fèi)用 那哪來(lái)的利潤(rùn)表
答: 年終結(jié)賬的時(shí)候是先計(jì)提所得稅費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,在把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),在計(jì)提法定盈余公積,最后再把利潤(rùn)分配_盈余公積轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),順序


初級(jí)班主任佳佳老師 追問(wèn)
2019-12-10 16:40
汪晨老師 解答
2019-12-10 16:47