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kitty
于2019-12-10 16:19 發(fā)布 ??1608次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-12-10 16:22
你好,是銷項稅額—進項稅額—抵減的稅額之后的金額計算 附加稅
kitty 追問
2019-12-10 16:24
我上月有留底的抵減稅,這個需要減去嗎?
我上個月沒有稅款,所以沒有使用抵減的稅額
鄒老師 解答
你好,上月有留底的抵減稅是需要減去的
2019-12-10 16:37
老師,這個加計抵減的數(shù),在主表里哪能看到?
2019-12-10 16:40
你好,加計抵減體現(xiàn)在進項稅額欄次
2019-12-10 16:47
加計的稅額是當(dāng)月做分錄嗎?怎么做?
2019-12-10 16:52
你好,是的借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;其他收益
2019-12-11 09:02
老師,我的用友軟件里沒有其他收益這個科目,用營業(yè)外收入-減免稅可以嗎?
你好,沒有這個科目你可以新增這個科目的
2019-12-11 09:07
老師,如果沒有科目,在科目增加,那報表怎么增加?
2019-12-11 09:08
你好,報表里面需要在利潤表增加其他收益一欄比如你可以在利潤總額之前增加這一欄
2019-12-11 09:17
其他收益還需要明細科目嗎?
2019-12-11 09:18
你好,其他收益可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況設(shè)置明細科目核算的
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當(dāng)月銷項大于進項且上月有留抵進項稅。當(dāng)月計提附加稅時是按(銷項-進項)計提,還是按(銷項-進項-留抵)計提
答: 這個是按銷項減進項稅,再減留抵的增值稅,如果還是正數(shù),計提附加稅,如果是負數(shù),不計提增值稅的附加稅
老師,我本月有稅額抵減,我想問,在計提附加稅的時候,銷項稅-進項稅計提,帶是需要再減去抵減的稅額計提?
答: 是的。祝您工作愉快!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月進項稅大于銷項稅,還用計提附加稅嗎
答: 您好!不用了。
老師好;銷項稅減去進項稅后是負數(shù),計提附加稅是用負數(shù)計提嗎?謝謝老師。
討論
我公司剛開始試生產(chǎn),11月份有留底36434.01元進項稅留底,然后這個月要交17690.39元的銷項稅,然后兩個數(shù)相差后,還是出現(xiàn)留底,像這種情況我需要計提城建、附加稅嗎?
附加稅是不是進項大于銷項就不用計提了?
當(dāng)月的銷項小于進項,還有計提附加稅嗎
只要當(dāng)月銷項大于進項,都要計提附加稅嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2019-12-10 16:24
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