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LYH
于2017-12-18 15:28 發(fā)布 ??705次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-12-18 15:29
您好!不需要。因為不要交增值稅了。
LYH 追問
2017-12-18 15:32
老師,我在計算稅負率的時候只是按當月的銷項和進項來計算,不考慮上月的留底是嗎?
宋生老師 解答
2017-12-18 15:33
您好!是的,只看你實際交了多少錢。
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當月銷項大于進項且上月有留抵進項稅。當月計提附加稅時是按(銷項-進項)計提,還是按(銷項-進項-留抵)計提
答: 這個是按銷項減進項稅,再減留抵的增值稅,如果還是正數,計提附加稅,如果是負數,不計提增值稅的附加稅
老師,我本月有稅額抵減,我想問,在計提附加稅的時候,銷項稅-進項稅計提,帶是需要再減去抵減的稅額計提?
答: 是的。祝您工作愉快!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當月進項稅大于銷項稅,還用計提附加稅嗎
答: 您好!不用了。
老師好;銷項稅減去進項稅后是負數,計提附加稅是用負數計提嗎?謝謝老師。
討論
我公司剛開始試生產,11月份有留底36434.01元進項稅留底,然后這個月要交17690.39元的銷項稅,然后兩個數相差后,還是出現留底,像這種情況我需要計提城建、附加稅嗎?
附加稅是不是進項大于銷項就不用計提了?
當月的銷項小于進項,還有計提附加稅嗎
只要當月銷項大于進項,都要計提附加稅嗎
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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LYH 追問
2017-12-18 15:32
宋生老師 解答
2017-12-18 15:33