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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-12-10 19:05

你好,你現(xiàn)在不需要轉(zhuǎn)出了
發(fā)票放到9月份的憑證就可以

明年不見 追問

2019-12-10 19:21

11月申報(bào)增值稅的需要手動(dòng)把已經(jīng)減去的稅額增加在申報(bào)是嗎?

郭老師 解答

2019-12-10 19:40

你好,不加不減
你九月份已經(jīng)做完了

明年不見 追問

2019-12-10 20:02

9月份手動(dòng)減去了,
11月份稅局自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是正常發(fā)票減去紅字發(fā)票的金額,我認(rèn)為應(yīng)該是在11月份應(yīng)該在加上紅字稅額,不然就重復(fù)減少了

郭老師 解答

2019-12-10 20:03

只轉(zhuǎn)出一次
根據(jù)紅字信息表的填寫沒有問題
你不轉(zhuǎn)出保存試下

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
申請的信息表只有上傳稅局成功之后才有信息表編號的,你開具了紅字信息表之后還要再進(jìn)行上傳。
2019-12-30 16:34:57
您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
您好,是的,您說的完全正確
2019-10-09 14:55:55
你好,你現(xiàn)在不需要轉(zhuǎn)出了 發(fā)票放到9月份的憑證就可以
2019-12-10 19:05:12
你好 如果銷售方在購買方?jīng)]認(rèn)證的情況退回發(fā)票 可以自己開紅字信息和紅字發(fā)票的
2019-07-08 15:33:36
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