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sherry
于2019-12-11 10:35 發(fā)布 ??567次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-11 10:37
你好 那是不是期初余額對不上呢?
sherry 追問
2019-12-11 10:41
對啊
答疑蘇老師 解答
2019-12-11 10:48
你好 那你需要查找原因的,不然沒法調整。
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總部的其它應收款和分部的其它應付款的期末余額對不上,借方和貸方的金額對得上了,要怎么處理???
答: 你好,這個問題應該是你期初余額對不上了,你可以查一下
應收款,應付款的余額有幾塊錢掛賬,這種要怎么做平
答: 應收賬款收不回的,全額計提壞賬并進行核銷 不需要支付的應付賬款,轉入營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:老板的名字,其它應付款掛著余額,其它應收款也掛著怎么解決好
答: 你好 要看是為什么掛的賬務 才好知道怎么解決 你可以說下業(yè)務
老師,我們已知“截止2021.12.31,有多少未收款和未付款;怎么去倒推,一年前(2020.12.31)大約多少應收款和未付款呢,因為要求 期初數+本期 發(fā)生數=累計之后 等于最后2021.12.31截止余額
討論
客戶給了我們一張詢證函,說是預付詢證函。只寫了預付款余額,實際上我們還有應收款項。那這個詢證函我可以蓋章相符么。
應收應付款的小數余額你們都通過什么調整啊能通過其他應收應付調整么
有應收款 應付款 庫存 投資款 現有資金怎么咧式子。還有得出的余額用哪個公式核對
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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sherry 追問
2019-12-11 10:41
答疑蘇老師 解答
2019-12-11 10:48