老師您好!我們比如現(xiàn)在取得是1月份的某某公司開回來的暫估發(fā)票,然后又是現(xiàn)金支付給他們平賬!這個怎么做分錄?
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于2019-12-11 12:18 發(fā)布 ??1046次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計(jì)師
2019-12-11 12:20
你好
暫估的時候,分錄是怎么做的?
常見的做法: 借原材料等 貸 應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票 : 借原材料等 紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估 紅字
然后 借原材料 貸現(xiàn)金
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你好
暫估的時候,分錄是怎么做的?
常見的做法: 借原材料等 貸 應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票 : 借原材料等 紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估 紅字
然后 借原材料 貸現(xiàn)金
2019-12-11 12:20:00

遠(yuǎn)期支票就是把出票日期不按規(guī)定的當(dāng)日填寫,而是向后推遲了,這樣的支票就是遠(yuǎn)期支票。一般不要發(fā)遠(yuǎn)期支票,不便于管理也不安全
收到支票不做分錄,只是登記本登記一下,收到錢再做分錄
2019-10-15 11:03:18

借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2016-06-13 12:46:42

你好 先計(jì)入預(yù)付賬款 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 1月份 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 預(yù)付賬款
2020-01-05 10:34:51

您好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2019-05-23 15:16:13
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2019-12-11 14:49
老江老師 解答
2019-12-11 14:50