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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-11 17:04

你好,請(qǐng)稍等我看下哦

樸老師 解答

2019-12-11 17:08

委外補(bǔ)料的業(yè)務(wù)場(chǎng)景包括作業(yè)不良退料后的生產(chǎn)補(bǔ)料、計(jì)劃外材料的領(lǐng)用、委外加工過程中材料報(bào)廢的記錄。

樸老師 解答

2019-12-11 17:09

第二個(gè)委外訂單就是把倉庫里的原材料發(fā)給委外供應(yīng)商,供應(yīng)商負(fù)責(zé)加工后再反饋給倉庫,只給供應(yīng)商加工費(fèi),材料是倉庫出的。

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你好,請(qǐng)稍等我看下哦
2019-12-11 17:04:52
1,計(jì)稅方式,稅率,征期 2,收款時(shí),開票時(shí),發(fā)貨時(shí) 3,開票當(dāng)月,收款當(dāng)月,發(fā)貨當(dāng)月 4,核定是對(duì)于沒辦法取得票據(jù)的企業(yè),你這里100萬×核定所得率×稅率 5,增值稅50/1.03×3%,附加稅是增值稅12% 6,增值稅60/1.03×3%,附加稅是增值稅12%,個(gè)稅核定千分之4 7,人員不超過300人,資產(chǎn)不超過5000萬,應(yīng)納稅所得額不超過300萬,可以享受計(jì)稅依據(jù)減按25%或50%,稅率20%優(yōu)惠 8,征收率降為1%,月度不超過10萬,季度不超過30萬免增值稅
2020-12-07 08:58:28
第一題選擇BC 你好,請(qǐng)一題一問哦
2018-12-17 18:06:14
您好,計(jì)算如下。 1.A 本期實(shí)際繳納銷項(xiàng)稅額=(2060-515)/1.03*0.03=45萬。B,因是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。所以選擇供應(yīng)商的時(shí)候需要考慮含稅價(jià)報(bào)價(jià)最低的做為合作商。針對(duì)此題,含稅價(jià)已經(jīng)告訴我們,所以選擇一般納稅人還是小規(guī)模納稅人都可以 2.一般計(jì)稅項(xiàng)目,銷項(xiàng)稅額=330/1.1*0.1=30萬,因是一般計(jì)稅項(xiàng)目,所以我們選擇一般納稅人可以開具專票進(jìn)行抵扣的。材料進(jìn)項(xiàng)=150*0.16=24萬,分包商進(jìn)項(xiàng)稅額=50/1.1*0.1=4.5, 當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)合計(jì) 24+4.5=28.5,當(dāng)月實(shí)際繳納銷項(xiàng)稅額=30-28.5=1.5萬。所以選擇一般納稅人更加劃算
2019-01-31 09:45:42
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請(qǐng)稍等
2021-09-22 16:48:00
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