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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-12-11 14:30

你好
22號文:
(六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。
 
  月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。

????. 追問

2019-12-11 14:42

能不能再直白一點,

老江老師 解答

2019-12-11 14:43

借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問100跟1000是稅款么
2019-07-31 10:43:08
是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2016-01-05 10:24:55
你好,進項大于銷項的話一般不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021-09-28 13:09:03
不需要結(jié)轉(zhuǎn)了 只有大于才結(jié)轉(zhuǎn)
2019-11-25 10:56:22
進項大于銷項,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2016-06-15 16:21:59
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