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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-10 17:54

我計(jì)入的其他應(yīng)付款可以嗎?

噯~斯斯 追問

2016-04-10 17:57

那我用銀行存款付的光貓費(fèi)用結(jié)果由于收款人信息不對被銀行退回,怎么做分錄呢?

噯~斯斯 追問

2016-04-10 17:59

我做的分錄是借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(借方紅字)可以嗎?

噯~斯斯 追問

2016-04-10 18:07

不懂,之前我是做的借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 結(jié)果被退回不應(yīng)該是沖管理費(fèi)用嗎? 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(紅字)

噯~斯斯 追問

2016-04-10 18:09

后面沒有付出去,我借:管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)付款

噯~斯斯 追問

2016-04-10 18:14

中間沖回的那筆我可以那樣做嗎?

鄒老師 解答

2016-04-10 17:53

借;管理費(fèi)用    貸;應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2016-04-10 17:55

也可以的

鄒老師 解答

2016-04-10 17:59

如果后面又付成功了,你可以兩筆相抵消,不用做賬務(wù)處理
如果你一定要做,也是一個(gè)沖回分錄,一個(gè)入賬分錄,跟沒做分錄一個(gè)結(jié)果

鄒老師 解答

2016-04-10 18:00

應(yīng)該是  借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2016-04-10 18:08

取得發(fā)票未付款  借;管理費(fèi)用等科目    貸;其他應(yīng)付款
付款  借;其他應(yīng)付款   貸;銀行存款
付款被退回  借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2016-04-10 18:11

是的,只需要做一筆這個(gè)分錄

鄒老師 解答

2016-04-10 18:17

付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
付款被退回 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
要不就不用進(jìn)行賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款
2016-04-10 17:53:31
公司購買蘇果卡可以直接憑購買時(shí)超市開具的發(fā)票入費(fèi)用
2019-09-02 10:31:09
您好 正常的應(yīng)該納入本期 收到商品沒有收到發(fā)票 可以先暫估入賬
2020-05-03 07:09:38
,可以計(jì)入銷售費(fèi)用科目核算
2018-12-27 09:27:53
需要發(fā)票,沒有發(fā)票不能稅前扣除
2018-12-21 10:15:08
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