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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-12-11 17:05

你好,不可以抵減印花稅,抵減的是增值稅。

林鑫 追問

2019-12-11 17:06

謝謝老師

汪晨老師 解答

2019-12-11 17:07

不客氣,滿意請給五星好評。

林鑫 追問

2019-12-11 17:22

老師,我申報的金稅盤和維護費抵扣沒有在主表里出現(xiàn)數據,這是怎么一回事?我需要手工在主表里填列這個480元嗎?

汪晨老師 解答

2019-12-11 19:52

你好,主表要手動填寫的。

林鑫 追問

2019-12-11 19:56

老師,我需要填列在主表的哪個位置?表四和減免明細表的哪些地方我需要填寫這個數據呢?

汪晨老師 解答

2019-12-11 20:38

附表四第一欄,主表的23欄,減免稅明細表第一欄即可

林鑫 追問

2019-12-11 20:47

老師,我們公司本月沒有收入,附表四是填在第一欄第二列本期發(fā)生額的地方是嗎?附表四第四列本期實際抵減額需要填寫嗎?

林鑫 追問

2019-12-11 21:10

老師,是不是我們公司這個月沒有收入,抵扣額大于主表19欄和21欄之和(他們二者之和為零),所以主表顯示的是零,這個480元的抵扣額任然存在,當我公司有收入時才能抵扣掉,才會在主表中體現(xiàn)出來是嗎?

汪晨老師 解答

2019-12-11 21:14

你好,沒有稅額不交稅,不需要填主表,填附表四及減免稅明細表

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相關問題討論
你好,不可以抵減印花稅,抵減的是增值稅。
2019-12-11 17:05:56
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 借:管理費用-820 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-09-20 16:09:07
您好 請問本期有增值稅需要繳納么
2020-06-06 15:39:20
借管理費用—辦公費貸銀行存款 抵稅時借應交稅費—應交增值稅貸管理費用—辦公費 一般納稅人用減免稅款明細科目。
2018-03-29 13:22:33
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