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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-11 17:13

那需要按這個沖掉你們之前那個入庫存商品,根據(jù)商品這個比例沖掉,要是這個商品不一樣話,借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

暖暖 追問

2019-12-11 17:28

老師不能直接沖成本嗎?這些貨大部分前期已經(jīng)銷售了。
借:預(yù)付賬款   貸:主營業(yè)務(wù)成本    應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

maize老師 解答

2019-12-11 17:38

那就做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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那需要按這個沖掉你們之前那個入庫存商品,根據(jù)商品這個比例沖掉,要是這個商品不一樣話,借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-12-11 17:13:36
開紅字做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 開正確發(fā)票做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-04-11 07:52:39
你好,是要在年底開、當(dāng)月做賬
2018-01-18 13:47:42
你好 和原來分錄科目一樣 金額負(fù)數(shù)
2018-12-07 16:32:42
你好 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2019-10-31 11:35:30
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