
購買方已完成申報,銷售方要求開具紅字發(fā)票,購買方如何規(guī)避涉稅風險?
答: 你好,購買方需要做進項稅轉(zhuǎn)出
11月票開錯了,12月開具紅字發(fā)票后,11月賬怎么處理,減去這部分收入?現(xiàn)在12月11月稅還沒申報,申報要怎么處理
答: 你好 11月做 收入 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 你12月才開紅字 要在12月里面才會減去的。你們是季報還是月報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開具的紅字發(fā)票,在申報的時候應該怎樣填?填在哪里?是不是和正數(shù)發(fā)票的金額加起來一起填在附表一里面?
答: 你好,是的和正數(shù)發(fā)票合計起來填。

