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娟子
于2019-12-12 00:55 發(fā)布 ??1128次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-12-12 00:56
您好,這種情況下,是免征增值稅的。
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旅行社以收入-組團成本(餐費 門票 車費)之后金額為銷售額,以這個銷售額季度不超過30萬,是否免征增值稅
答: 您好,這種情況下,是免征增值稅的。
老師請教一下,小規(guī)模企業(yè)季度銷售額在30萬以下的免征增值稅,那小規(guī)模旅行社是差額征稅,那它針對的30萬是差額后的增值稅還是差額前的銷售額?
答: 你好,是指差額后的30萬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
農(nóng)業(yè)合作社銷售本社成員的農(nóng)副產(chǎn)品免征增值稅是否有額度限制?
答: 好,這個沒有金額限制。
免征增值稅銷售額合計數(shù)應等于主表12行其他免稅銷售額本期數(shù)
討論
旅行社一般納稅人增值稅納稅申報表中 銷售額=收入-成本 后的數(shù)對嗎?
小規(guī)模旅行社,當月發(fā)生銷售收入414888.86,增值稅12446.65,成本329538.88,本月應交增值稅是多少呢
旅行社實行差額征稅,如何計算增值稅,
旅行社差額征稅 收入含稅價-可扣減含稅價成本/(1+6%)*6%=應繳納增值稅對嗎?借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)貸:主營業(yè)務成本
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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