亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

雨軒老師

職稱中級會計師

2019-12-12 14:26

暫估入庫做應付賬款。借:原材料    貸:應付賬款--暫估應付賬款   。收到發(fā)票,借應付賬款貸  預付賬款  銀行存款等

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 15:03

老師,那收到發(fā)票后需要做哪些分錄呢?

雨軒老師 解答

2019-12-12 15:06

后面寫了啊。借應付賬款貸 預付賬款 銀行存款等

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 15:07

如果暫估有出入呢?

雨軒老師 解答

2019-12-12 15:17

那不是還有銀行存款呢么。暫估小的還有銀行存款支付呢

上傳圖片 ?
相關問題討論
暫估入庫做應付賬款。借:原材料 貸:應付賬款--暫估應付賬款 。收到發(fā)票,借應付賬款貸 預付賬款 銀行存款等
2019-12-12 14:26:06
借;原材料 貸:應付賬款
2015-10-18 09:58:59
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
借原材料貸應付賬款。 發(fā)票到了借應付賬款貸原材料,借原材料應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
2021-11-04 17:33:31
您好! 出現這樣的情況 現在還能收回來了嗎?
2020-07-17 11:02:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...