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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-12 14:49

你好,根據(jù)紅字發(fā)票的信息,貸:銀行存款等  主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)負(fù)數(shù)

吳曉婷 追問

2019-12-12 15:08

我之前開出去的時候是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-銷項,那我現(xiàn)在是借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出嗎

立紅老師 解答

2019-12-12 15:17

你好,不是轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù)   貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)負(fù)數(shù)

吳曉婷 追問

2019-12-12 15:57

哦哦,那別人開給我們的紅字發(fā)票怎么做賬?我們之前購買軟件的,人家發(fā)票給我了也認(rèn)證了,然后我們老板說不買了,現(xiàn)在他們開了紅字發(fā)票過來

立紅老師 解答

2019-12-12 15:58

你好,借:無形資產(chǎn)  負(fù)數(shù)   應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)負(fù)數(shù)   銀行存款   正數(shù)

吳曉婷 追問

2019-12-12 15:59

和銀行存款沒關(guān)系吧?我們又沒付錢的

立紅老師 解答

2019-12-12 16:04

你好,如果之前沒有付款,貸:應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好 之前分錄是怎么做的
2020-07-08 16:31:50
借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-27 17:01:02
退款是退全款還是部分款
2019-10-24 11:19:16
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)金額 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)金額
2019-08-02 09:09:32
你好!其實這種你不用給發(fā)票給他,而是讓他給你紅字發(fā)票。
2019-06-24 11:52:29
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