
#增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0,在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),城建稅等附加稅的申報(bào)表怎么填寫(xiě)申報(bào)?#
答: 這個(gè)一般增值稅欄次填寫(xiě)0 這個(gè)
一般納稅人,1.應(yīng)納增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),那附加稅呢,2.預(yù)交增值稅,也預(yù)交的有附加稅,當(dāng)月怎么抵減,抵減的附加稅申報(bào)表怎么填?
答: 1.附加稅根據(jù)你實(shí)際繳納增值稅這個(gè)做,2 ,抵減這個(gè)是填寫(xiě)倒數(shù)第2欄,之前預(yù)繳的,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)上月我申報(bào)納稅增值稅還有留抵,增值稅附加稅零申報(bào)為啥稅務(wù)打電話(huà)要交增值稅附加?上月有銷(xiāo)項(xiàng)?
答: 如果應(yīng)交增值稅是0不需要交附加稅

