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葉麗娟
于2019-12-12 14:56 發(fā)布 ??820次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-12-12 14:57
您好借:原材料 借方紅字借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
葉麗娟 追問
2019-12-13 14:36
固定資產初始數(shù)據(jù)錄錯了怎么改?
bamboo老師 解答
2019-12-13 14:38
那您增加固定資產入賬價值
2019-12-13 14:39
我是入多了,把利息和手續(xù)費都錄進去了
2019-12-13 14:40
那您增加的時候用紅字(負數(shù))
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上個月已經入帳的貨款,借:原材料,貸:銀行存款,這個收到專票怎么入憑證?
答: 您好 借:原材料 借方紅字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
借原材料 貸銀行存款 應付賬款怎樣填寫付款憑證是
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:銀行存款貸:原材料
答: 你好 退回去的原材料嗎
買煤來直接賣出去的,賣進的時候記原材料,貸銀行存款對嗎
討論
借原材料 貸銀行存款 應付賬款怎樣填寫會計憑證是
購買材料用銀行存款支付! 用收付轉里面的那個憑證?。?/a>
#提問#老師購買材料時,借:原材料 貸:銀行存款 是不是要把購材料的單據(jù) 和銀行付款的單據(jù),都得鐵在憑證后面?
購買記賬憑證是不是應該先做,借:原材料,貸:銀行存款?????
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206461 個
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葉麗娟 追問
2019-12-13 14:36
bamboo老師 解答
2019-12-13 14:38
葉麗娟 追問
2019-12-13 14:39
bamboo老師 解答
2019-12-13 14:40