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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-12 14:57

您好
借:原材料 借方紅字
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字

葉麗娟 追問

2019-12-13 14:36

固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄錯了怎么改?

bamboo老師 解答

2019-12-13 14:38

那您增加固定資產(chǎn)入賬價值

葉麗娟 追問

2019-12-13 14:39

我是入多了,把利息和手續(xù)費(fèi)都錄進(jìn)去了

bamboo老師 解答

2019-12-13 14:40

那您增加的時候用紅字(負(fù)數(shù))

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您好 借:原材料 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字
2019-12-12 14:57:01
你好,付出款項時收到材料了么,如果沒有收到材料,不能借原材料
2020-04-05 18:27:08
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-05-21 08:57:50
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料
2019-09-08 13:07:17
你好 退回去的原材料嗎
2021-07-21 12:28:00
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