已知我們公司稅負率是1%,上期留抵稅額是31696.49,截止到11月底開票是249601.55,現(xiàn)在就是怎么算出來還要開多少票才能達到稅負率1%
憂慮的獵豹
于2019-12-12 16:17 發(fā)布 ??2075次瀏覽
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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-12 16:22
實際交增值稅/不含稅銷售額=稅負,實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出,你這個沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額還有么,沒有那就只有實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額 銷項稅額=不含稅銷售額*稅率
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實際交增值稅/不含稅銷售額=稅負,實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出,你這個沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額還有么,沒有那就只有實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額 銷項稅額=不含稅銷售額*稅率
2019-12-12 16:22:24

即征即退申報表如何填寫,具體情況如下:
1、填寫附表一:
在"全部征稅項目"部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和).
在"其中:即征即退項目"部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額.
填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行.
2、填寫附表二:
按照原方法填寫附表二的所有進項信息.
填好后,所有的進項稅額會反映到主表"進項稅額"即征即退項目的"本月數(shù)"欄.
3、填寫主表:
根據(jù)實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的"本月數(shù)"欄,則即征即退項目的"本月數(shù)"欄會自動調(diào)減.
2023-02-07 16:42:43

同學你好
上期結轉(zhuǎn)增值稅了嗎
2024-02-18 15:28:49

您好,18行是系統(tǒng)自動帶出來的
2020-12-11 13:49:15

對,就說明你還是可以抵扣的稅額。
2022-04-25 09:43:34
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憂慮的獵豹 追問
2019-12-12 16:27
maize老師 解答
2019-12-12 16:34