
進(jìn)項稅沒認(rèn)證的時候是,應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額,認(rèn)證后是應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,做分錄時,怎么將待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額呢
答: 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額
進(jìn)項認(rèn)證后分錄為借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項。摘要這么寫?
答: 認(rèn)證抵扣即可
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問,本月收到進(jìn)項稅可以先做到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅里,最后匯總轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項稅嗎?分錄為借:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
老師,11月有待認(rèn)證進(jìn)項稅17萬,銷項14萬,12月報稅勾選了15萬來認(rèn)證,留抵了1萬,請問,這兩個月關(guān)于增值稅的詳細(xì)分錄怎么做?
要報稅了,發(fā)現(xiàn)之前有一筆進(jìn)項稅賬上沒記,但是報增值稅的時候已經(jīng)認(rèn)證并報上去了,這筆款項是電費的進(jìn)項,請問這種情況分錄怎么寫?
老師,請問去年增值稅表上的進(jìn)項稅是9萬元(已認(rèn)證),但年末賬上的進(jìn)項稅是15萬,怎么出這個分錄才能賬表相符?

