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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-13 00:50

這個一般用營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出沖平這個

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-13 00:50

老師怎么做分錄,求細節(jié)

maize老師 解答

2019-12-13 01:28

借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費未交增值稅

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-13 08:42

不是的老師,是我們多交了7分

maize老師 解答

2019-12-13 08:45

你這個假設(shè)交10.07 這個做借應(yīng)交增值稅未交增值稅10.07 貸銀行10.07 你這個銀行扣走是這么多,你這個賬上現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)不是借轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸未交增值稅 10 現(xiàn)在要平這個就做借營業(yè)外支出 貸未交增值稅 0.07

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相關(guān)問題討論
你好 多交的尾差吧 記營業(yè)外支出科目
2019-12-13 08:45:39
這個一般用營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出沖平這個
2019-12-13 00:50:00
您好,要看應(yīng)交稅費的期初和期末是不是都為貸方余額的,一般用科目余額表中 本期借方發(fā)生額 是實際繳納的稅費。因為繳稅時 借:應(yīng)交稅金 貸:銀行
2023-04-02 14:53:46
你好,這一分錢可以放到營業(yè)外支出里。
2019-12-31 16:18:12
一年累積下來應(yīng)交稅費和實際繳納的有零點幾的差額能調(diào),轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2022-04-08 18:00:35
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