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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-13 08:47

1、如果是臨時(shí)工,并且與公司簽訂勞動(dòng)合同,可以作為工資支出列支。 2、如果沒有,需要到當(dāng)?shù)氐囟惥珠_具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,計(jì)入勞務(wù)費(fèi)。這里他給提供發(fā)票,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)

kitty 追問

2019-12-13 08:50

實(shí)習(xí)生我是按工資發(fā)放的,我想問每個(gè)月給提供人員的公司的會(huì)計(jì)分錄。

紫藤老師 解答

2019-12-13 08:50

按工資發(fā)放的借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬  借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

kitty 追問

2019-12-13 08:52

老師,實(shí)習(xí)生我是這樣做的,那給我們長期提供實(shí)習(xí)生公司的賬務(wù)怎么處理?也跟實(shí)習(xí)生工資一樣?

紫藤老師 解答

2019-12-13 08:53

長期提供實(shí)習(xí)生公司的
如果這是你的主營
那么工資就是主營業(yè)務(wù)成本

借 主營業(yè)務(wù)成本貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

kitty 追問

2019-12-13 09:01

老們是用實(shí)習(xí)生的單位,我之前走的也是某某項(xiàng)目的主營業(yè)務(wù)成本,但沒有應(yīng)付職工薪酬

紫藤老師 解答

2019-12-13 09:02

你好,建議過渡  應(yīng)付職工薪酬 
借 主營業(yè)務(wù)成本貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

紫藤老師 解答

2019-12-13 09:02

雖然 應(yīng)付職工薪酬 一借一貸 是平衡的,但建議過渡一下

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1、如果是臨時(shí)工,并且與公司簽訂勞動(dòng)合同,可以作為工資支出列支。 2、如果沒有,需要到當(dāng)?shù)氐囟惥珠_具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,計(jì)入勞務(wù)費(fèi)。這里他給提供發(fā)票,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
2019-12-13 08:47:12
借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款
2017-12-22 08:37:15
您好,是工資的話 就正常記入工資里面
2020-03-29 15:56:33
可以的,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
2017-08-11 07:38:37
借;勞務(wù)成本 貸;銀行存款等科目
2017-04-07 11:37:28
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