老師,我公司食堂是單獨核算的,現(xiàn)在要合并公司去,余款退回公司去了,退回的余款在食堂怎么做分錄
慧兒
于2019-12-13 09:30 發(fā)布 ??1110次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-12-13 09:30
當(dāng)時收到怎么做的呢
相關(guān)問題討論

當(dāng)時收到怎么做的呢
2019-12-13 09:30:42

你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款
2019-10-11 09:03:51

按《行政單位基建并賬表》“大賬”各科目借方發(fā)生額凈額,借記“大賬”中的對應(yīng)科目;按《基建并賬表》大賬各科目貸方本期發(fā)生額凈額,貸記“大賬”中的對應(yīng)科目。
值得注意的是,對當(dāng)期發(fā)生基本建設(shè)結(jié)余資金交回業(yè)務(wù)的,根據(jù)基建賬中基建撥款科目本期借方發(fā)生額中歸屬于同級財政撥款的部分,借記“大賬”中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)或財政撥款結(jié)余科目;其余部分,借記“大賬”中其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目。
按照基建賬中基建撥款科目本期貸方發(fā)生額中歸屬于同級財政撥款的部分,貸記“大賬”中財政撥款收入科目;其余部分,貸記“大賬”中其他收入科目;按照基建賬中上級撥入資金科目本期貸方發(fā)生額,貸記“大賬”中其他收入科目。按新制度支出確認(rèn)原則,對基建賬中相關(guān)科目本期發(fā)生額進(jìn)行分析計算,按照計算出的數(shù)額,借記“大賬”中經(jīng)費支出科目。
2019-04-09 16:55:38

然后之前你做了預(yù)付賬款嗎?
2020-07-06 13:21:38

你好,銷售退回的賬務(wù)處理是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021-12-22 19:32:27
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慧兒 追問
2019-12-13 09:47
樸老師 解答
2019-12-13 09:51
慧兒 追問
2019-12-13 09:52
樸老師 解答
2019-12-13 09:59