各位老師,財務報表的收入,和增值稅的收入,及企業(yè)所 問
您好,是需要保持一致的,這三個 答
你好,老師,公司有個店鋪,有個投資人投資了4萬元,跟公 問
你好,這個你只能當借款了。或者讓投資人開勞務之類的發(fā)票。 答
我異地經(jīng)營預繳了2000元所得稅,但是本季度利潤在3 問
你好,你最好是計提,做有利潤的操作。 答
老師:印花稅申報計稅金額,應稅憑證數(shù)量,應稅憑證名 問
您好,應稅憑證名稱寫合同,數(shù)量就是合同的份數(shù) 答
公司和一個體廣告公司合作,合同約定廣告制作費用 問
你好,這個要看你之前是怎么做的憑證。 答

老師,甲單位出租房產(chǎn),簽合同是不含稅價12萬,合同上注明由房屋租賃產(chǎn)生的稅費由承租方承擔,現(xiàn)在甲單位要開票,我開票金額應該是多少?要把房產(chǎn)稅和增值稅9%加到開票總額里嗎?
答: 要都加到開票額里的哦
請問一下,不含稅價23430元,再加0.065的稅點,倒著算23430*0.065=1523元,加起來開票金額應該是24953元。但是,順著算,含稅價24953減0.065的稅,24953*0.065=1622元,扣除1622元,應該是23331元。這是為什么呢??
答: 你好 應該用24953/(1+0.065)*0.065來算需要減去的稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
20××年1月,甲公司銷售一批產(chǎn)品給乙公司,不含稅金額為476000元。同月,甲公司從客戶乙公司購進測試工裝設備,設備不含稅價26000元。設備已拉回甲公司(不需安裝),乙公司將設備款直接從甲公司當月貨款中扣除,請問甲公司要如何做賬?
答: 你好 ,甲公司銷售一批產(chǎn)品給乙公司,不含稅金額為476000元。 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應增(銷) 同月,甲公司從客戶乙公司購進測試工裝設備,設備不含稅價26000元。設備已拉回甲公司(不需安裝), 借:固定資產(chǎn) 借:應交稅費——應增(進) 貸:應收賬款


小石頭 追問
2019-12-13 09:55
樸老師 解答
2019-12-13 10:00