
老師,公司2018年12月向法人借款100萬(wàn),賬務(wù)處理是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。現(xiàn)在2019年12月借款到期,重新簽了延期的借款合同,賬務(wù)上需要怎么處理呢?
答: 等于借款沒(méi)有還,不用再做新的分錄,你好
籌建期,在沒(méi)有基本戶的情況下,股東把錢轉(zhuǎn)給采購(gòu)部負(fù)責(zé)人私卡,然后采購(gòu)部私卡去買材料,支付工資,賬務(wù)處理借:原材料貸:其他應(yīng)付款-采購(gòu)部等注冊(cè)基本戶,在轉(zhuǎn)給采購(gòu)部借:其他應(yīng)付款-采購(gòu)部貸:銀行存款,要做外賬,怕稅務(wù)過(guò)不去
答: 你好,這樣做可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司前年有筆代賬費(fèi)賬務(wù)處理做的 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這筆其他應(yīng)付一直在賬上,怎么處理掉
答: 一、找對(duì)方開具發(fā)票,沖銷賬務(wù)處理。 二、如果是無(wú)法取得發(fā)票,就是做無(wú)票的費(fèi)用,在次年進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),按無(wú)票的費(fèi)用支出,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。


Fenz 追問(wèn)
2019-12-13 11:03
玲老師 解答
2019-12-13 11:08
Fenz 追問(wèn)
2019-12-13 14:15
玲老師 解答
2019-12-13 14:18