公司購進監(jiān)控、線材、監(jiān)控用的零部件等,并承擔布線及安裝服務,現(xiàn)在已經收款。 購進時 借:庫存商品、原材料 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入、應交稅費-增值稅 計提人工費 借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品、原材料、勞務成本 支付勞務費 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 老師,你給看下,這樣做分錄對嗎
5fsshz
于2019-12-13 14:52 發(fā)布 ??1393次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-12-13 14:53
你好,同學,分錄處理是對的
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同學您好。這不是消費稅要賺到應付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認應付職工薪酬。貸方確認收入確認相關稅費。您問的應該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32

你好,成本多記了,本月按原分錄做負數(shù)沖減就可以。
借主營業(yè)務成本 負數(shù)差額 貸應付職工薪酬 負數(shù)差額
2018-08-15 14:10:05

你好,
對的。
2020-01-04 15:13:57

你好,應付職工薪酬,應交稅費,制造費用,銷售費用,財務費用,管理費用需要用多欄明細賬
其他的可以是三欄明細賬
2018-02-24 16:22:13

你好 是的 是這樣來做分錄的 是自產產品送給銷售人員
2020-07-20 10:23:16
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5fsshz 追問
2019-12-13 15:19
陳詩晗老師 解答
2019-12-13 15:23