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七月與你
于2019-12-13 15:08 發(fā)布 ??1523次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-12-13 15:23
您好!是的。稅負率就是這樣算的額
七月與你 追問
2019-12-13 15:35
老師 我是貿易公司 我給您舉個例子 我銷售給客戶鋼筆,我要從不同廠家購進筆帽,筆芯,筆桿,也不存在組裝費,我把這些零部件賣給客戶叫鋼筆。這種銷售可以嗎,有人說你是貿易公司必須一進一出,必須購進鋼筆賣鋼筆。我一直很困惑
宋生老師 解答
2019-12-13 15:37
您好!不可以。你商貿公司不能這樣。只能買進什么賣出什么。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表與帳面應納稅金額不一致,是調整帳面余額還是調整增值稅納稅申報表?
答: 是要調整賬面余額的。
申報增值稅時申報失敗原因:主表第23欄次“應納稅額減征額”填報異常,附表4和增值稅減免稅申報明細表均填寫。
討論
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區(qū)別
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表都是填寫(例如稅控盤維護費)嗎?
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應納稅額與預交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應納稅額的數(shù)
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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七月與你 追問
2019-12-13 15:35
宋生老師 解答
2019-12-13 15:37